你好,同学。 那就是 2400收的是金额,然后2400*10%=240是代扣的税,实际对方实际收款就是 2400-240
追问: 这2400不是含税的吗?
回答: 是含税的呀,含所得税的
追问: 含所得税的话还能这么计算吗
回答: 所得税就是这样计算的
追问: 哦 老师 印花税我要这么计算?
回答: 印花税,合同金额×万分之5
追问: 老师 这个是购买股权 存在溢价 我直接按照合同金额吗?
回答: 对的合同金额计算印花税的
追问: 不是按照对方转让了多少实收资本来交税吗?
回答: 印花税,是按合同金额,同学
追问: 老师 我这是产权转移书据吧?
回答: 对的,就是按书据也就是合同
追问: 老师 不是按照对方转移多少股份来交吗?比如对方公司当时实际投入公司1000万 不是那个吗?
回答: 不是的,你现在是按转让金额作为计税依据
追问: 老师 合同2400 我们代扣代缴240,剩下2160,我按照2400报印花税吗?
回答: 对的,印花税按2400处理的
追问: 感谢老师
回答: 不客气祝你工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 是含税的呀,含所得税的
追问: 含所得税的话还能这么计算吗
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回答: 印花税,合同金额×万分之5
追问: 老师 这个是购买股权 存在溢价 我直接按照合同金额吗?
回答: 对的合同金额计算印花税的
追问: 不是按照对方转让了多少实收资本来交税吗?
回答: 印花税,是按合同金额,同学
追问: 老师 我这是产权转移书据吧?
回答: 对的,就是按书据也就是合同
追问: 老师 不是按照对方转移多少股份来交吗?比如对方公司当时实际投入公司1000万 不是那个吗?
回答: 不是的,你现在是按转让金额作为计税依据
追问: 老师 合同2400 我们代扣代缴240,剩下2160,我按照2400报印花税吗?
回答: 对的,印花税按2400处理的
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