没问题,可以提前进入到成本里面。
追问: 有的又说确认收入当月再结转成本,体现权责发生制,就矛盾了
回答: 这个你提前发生的,本来就是你们的成本,这个其实没啥事儿。
追问: 我2月开票确认收入并暂估成本100万,我到3月发生成本20万,我需要把暂估的100万全部冲红还是可以只冲红20万呢?
回答: 需要把暂估的全部冲销了。
追问: 之前在会计问问了另一个老师,又说可以冲红一部分,到底怎么做才是对的呢
回答: 你可以冲销20万,但是剩下也要别忘了以后冲销
追问: 肯定是要冲销的,就是可以分开冲,要不有些月份收入太高了,等拿到发票够了就把之前的暂估全部冲销,这样可以吗
回答: 没问题,是可以这么操作的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 有的又说确认收入当月再结转成本,体现权责发生制,就矛盾了
回答: 这个你提前发生的,本来就是你们的成本,这个其实没啥事儿。
追问: 我2月开票确认收入并暂估成本100万,我到3月发生成本20万,我需要把暂估的100万全部冲红还是可以只冲红20万呢?
回答: 需要把暂估的全部冲销了。
追问: 之前在会计问问了另一个老师,又说可以冲红一部分,到底怎么做才是对的呢
回答: 你可以冲销20万,但是剩下也要别忘了以后冲销
追问: 肯定是要冲销的,就是可以分开冲,要不有些月份收入太高了,等拿到发票够了就把之前的暂估全部冲销,这样可以吗
回答: 没问题,是可以这么操作的