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CPA100用户3248

你好,我想问下关于专项应付款的问题,本月财政打给我们2000万,我计入专项应付款,借:银行存款,2000万,专项应付款,2000万,买了土地,已经本月确认无形资产,借:无形资产,1200万,贷:银行存款1200万,交了契税印花税,借:税金及附加,5万,贷:银行存款,5万,又返还给财政60万,借:专项应付款,60万,贷:银行存款,60万,买了固定资产,20万,借:固定资产,20万,贷:银行存款,20万。我想问一下,这个专项应付款怎能做平呢,实际财政打给我们的钱,我们都花在了这些地方且余额为1元,如果照我这些分录下来,那专项应付款还是有余额啊

121 2022-09-28 14:16
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老师解答
2022-09-28 14:20

你好学员,按期摊销到其他收益科目

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CPA100用户3248
2022-09-28 14:21

追问: 你好,老师,你是说如果专项应付款还有余额摊销到其他收益吗?

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CPA100用户3248
2022-09-28 14:21

追问: 其他收益是什么科目呢

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答疑老师
2022-09-28 14:24

回答: 你好,老师,你是说如果专项应付款还有余额摊销到其他收益吗? 是的

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答疑老师
2022-09-28 14:24

回答: 其他收益是损益科目的

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CPA100用户3248
2022-09-28 14:27

追问: 你好,老师,方便问下为什么要摊销到其他收益嘛?有什么讲究嘛,感觉有点突兀

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答疑老师
2022-09-28 14:28

回答: 这个本身就是政府补助,你们收到理论直接计入损益,但是跟资产补助有关,金额大,所以摊销的

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CPA100用户3248
2022-09-28 14:35

追问: 其他收益要摊销多久呢

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答疑老师
2022-09-28 14:38

回答: 按照无形资产的年限摊销

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CPA100用户3248
2022-09-28 14:57

追问: 老师,你意思是计算到无形资产的成本中,然后和无形资产一起摊销嘛?

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答疑老师
2022-09-28 15:01

回答: 是的,是这样的,学员

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CPA100用户3248
2022-09-28 15:02

追问: 那这样的话,如何做这笔分录呢,借:无形资产,贷:专项应付款?

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答疑老师
2022-09-28 15:08

回答: 这个是形成资产的,

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CPA100用户3248
2022-09-28 15:12

追问: 那要怎么做这笔分录呢?

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答疑老师
2022-09-28 15:12

回答: 借无形资产 贷银行存款

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