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CPA100用户8661

请问已付款但没有发票,一直挂着应付账款负数怎么办?

76 2022-08-08 10:52
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老师解答
2022-08-08 10:54

你好,你可以把它冲减到预付账款里面。

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CPA100用户8661
2022-08-08 10:55

追问: 那一直把他放在预收账款里面吗?

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答疑老师
2022-08-08 10:57

回答: 你好,我说的是预付账款,您暂时先把他放在预付账款里就可以,后期有对应的票据就红冲掉了。

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CPA100用户8661
2022-08-08 10:59

追问: 我打错了,就是有些合作商已经合作结束了,后期应该不会有票进来了,怎么办呢?

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答疑老师
2022-08-08 11:02

回答: 你好,那你就把它冲减你的成本或者费用就可以了。

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CPA100用户8661
2022-08-08 11:05

追问: 再问一下开了发票没有收到钱是做坏账吗?还是挂往来?

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答疑老师
2022-08-08 11:11

回答: 你好,您往外销售了发票是吧?出具了销售发票,但是没有收到钱,像这种情况你可以确定坏账的,但是这个坏账不是咱们随意确定的,是要给税务局提交申请的。

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答疑老师
2022-08-08 11:11

回答: 提交完申请,税务局确定没有问题以后,同意了以后,你才能确定坏账。也就意思说,你有充足的证据证明对方确实不给你钱了,而且后期要不回来了。

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CPA100用户8661
2022-08-08 11:16

追问: 哦哦,还有个问题就是别人开了票进来,付了钱,但有一部分是从私账走的,这一部分怎么销账啊?

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答疑老师
2022-08-08 11:18

回答: 你好,你可以通过其他应付款这个往来科目来做凭证,然后后期的话从公司里有了钱再转给这个个人就可以。

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