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CPA100用户2941

老师你好,本月我做分录1:借:合同结算-收入结转30万,贷:主营业务收入30 分录2:收实收到款并开票,借:应收账款20 贷:合同结算 -价款结算18.34 应交税费1.66,那月末收入结转和价款结算怎么处理?

98 2022-07-05 10:32
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老师解答
2022-07-05 11:03

没人回答问题的?

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答疑老师
2022-07-05 11:19

回答: 同学,您好!月末不需要进行处理,等项目完工后再进行处理。两个明细科目余额完全一致,期初录入余额时,一正一负,删掉就好了。 希望可以帮到你。

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CPA100用户2941
2022-07-05 11:21

追问: 哦,意思完工后,两个科目对冲,平账

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答疑老师
2022-07-05 11:22

回答: 同学,您好!对的,理解的很正确。

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CPA100用户2941
2022-07-05 11:24

追问: 好的,谢谢。

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答疑老师
2022-07-05 11:25

回答: 同学,您好!不客气。 希望可以帮到你。

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答疑老师
2022-07-05 13:11

回答: 同学,您好!问题已经解决的话,麻烦给个五星好评,谢谢。

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