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CPA100用户2332

老师,我们作废了3月末开出的普票,现在该怎么做账?增值税和所得税申报时作何调整?谢谢

92 2022-06-27 23:13
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老师解答
2022-06-27 23:23

你好,当月才作废,跨月是红冲,你的意思不太明白,你描述清楚一些。3月红冲的没做账还是什么呢?

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CPA100用户2332
2022-06-27 23:26

追问: 3月开出的发票,因为业务取消,要红冲,想问下账务怎么处理?是这个季末做好还是下季度做好?

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答疑老师
2022-06-27 23:37

回答: 你是这个季度红冲就必须做在这个季度,以前你开票的时候怎么做分录,现在红冲做相反分录就可以了! 你同样在申报时把红字的金额减掉,如果是负数不能网上申报,那么要到税局大厅去申报

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