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CPA100用户2083

之前会计在季度末为了片交税,暂估了成本,做的分录为: 借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 在第二季度收到之前暂估的发票后,应该如何做分录?

114 2022-06-24 18:58
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老师解答
2022-06-24 19:01

借应付帐款 借主营业务成本负数 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项 贷应付帐款

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CPA100用户2083
2022-06-25 08:08

追问: 如果上个季度暂估时分录为 借:主营业务成本50000    贷:应付账款--暂估 50000 本月收到成本票金额为87000,应该如何做分录?

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答疑老师
2022-06-25 08:12

回答: 借应付帐款50000 借主营业务成本-50000 借主营业务成本87000 贷应付帐款或者银行存款87000

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CPA100用户2083
2022-06-25 08:34

追问: 第一步两个都是借方???

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答疑老师
2022-06-25 09:05

回答: 是啊 借方负数就是贷方

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CPA100用户2083
2022-06-25 14:05

追问: 收到,谢谢

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答疑老师
2022-06-25 14:08

回答: 不用客气 周末愉快

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