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183****6951

工程项目租入一块场地用于生产经营和建设小型构建厂,合同总额700万,5月签合同之前的会计计入了长期待摊费用,借长期待摊费用,应交税费,(开票开了100万)贷应付账款,款未付。6月付款100万时这块场地说是要确认使用权资产,请问分录怎么做呢,是借应付账款,贷长期待摊费用吗?那么确认使用权资产的分录如何做?付款的分录如何做

24 2022-06-24 14:49
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老师解答

上个月开的票已经抵扣了

2022-06-24 14:50
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答疑老师

回答: 借:使用权资产 贷:长期待摊费用

2022-06-24 14:53
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183****6951

追问: 然后付款时借应付账款贷银行存款吗,摊销是按什么来摊销呢

2022-06-24 14:56
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答疑老师

回答: 摊销是按租借的年限摊呀

2022-06-24 15:03
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183****6951

追问: 借具体科目,贷累计摊销吗

2022-06-24 15:06
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答疑老师

回答: 是的,就是那样操作的

2022-06-24 15:09
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183****6951

追问: 谢谢老师,付的是22年2月到23年一月的费用,土地承租期限是11年。按11年摊销这100万吗

2022-06-24 15:26
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答疑老师

回答: 是的,按132个月摊销即可

2022-06-24 15:41
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183****6951

追问: 谢谢老师,那租期到了付24年租金也是一样吗

2022-06-24 15:49
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答疑老师

回答: 是的,一样的处理方式

2022-06-24 15:52
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