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CPA100用户6383

我们之前的账都是代理记账公司在做,我是四月份开始做账的,但是昨天才从代理记账公司把帐拿回来,我们四五月份的账科目余额表都是对上的,但是就是可能做账的方式不一样,她是一张单据做一张凭证,我是几张原始单据磊一起做的凭证,但是一级明细余额都是相同的,现在她把账表都打印截止到五月底,我需要把我财务软件里面四五月的账删除按照她做的凭证录进去吗?还是我接着从六月做就好了。

87 2022-06-23 10:55
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老师解答
2022-06-23 10:56

您好!如果你的科目余额表和他的对得上就不用删除,你继续做下去就可以了。

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CPA100用户6383
2022-06-23 10:57

追问: 好的,是对上的

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CPA100用户6383
2022-06-23 10:58

追问: 哦,有一个科目暂时对不上,就是她把进项和销项转入已交税金了,但是税金实际上是6月份才扣,我的没转

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答疑老师
2022-06-23 11:02

回答: 这个应该是没影响的,你6月份扣完跟她对凤上就可以了

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CPA100用户6383
2022-06-23 11:05

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2022-06-23 11:07

回答: 不客气,祝你工作顺利哦

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