你好; 借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品
追问: 这是公司刚营业的那个月开的票,我开的这些产品有进货,但是发票是次月才开来的,该怎么做?
回答: 你好; 那你暂估入库即可; 这不影响的;
追问: 就是说先做一个库存商品的暂估入库,下个月把这张红冲了是吗?
回答: 你好; 是的。 就是这样的 ; 在按发票做一遍
追问: 还有一个问题,我做的应收账款以后怎么下账呢?有些是付现金,有些付的私人卡,我这是做的外账
回答: 你好 ; 应收账款 ; 借其他应收款 ; 库存现金 贷 应收账款
追问: 我们的进项专票两联,一联是放在凭证一起装订,还有一联怎么办呢?销票就只把那一联放凭证里就行了是吗?
回答: 你好 ; 抵扣联单独存放; 发票联付凭证后面 去 ;
追问: 抵扣联可以把一年的订一起吗,
回答: 你好; 是的。 可以一起一年装订即可
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这是公司刚营业的那个月开的票,我开的这些产品有进货,但是发票是次月才开来的,该怎么做?
回答: 你好; 那你暂估入库即可; 这不影响的;
追问: 就是说先做一个库存商品的暂估入库,下个月把这张红冲了是吗?
回答: 你好; 是的。 就是这样的 ; 在按发票做一遍
追问: 还有一个问题,我做的应收账款以后怎么下账呢?有些是付现金,有些付的私人卡,我这是做的外账
回答: 你好 ; 应收账款 ; 借其他应收款 ; 库存现金 贷 应收账款
追问: 我们的进项专票两联,一联是放在凭证一起装订,还有一联怎么办呢?销票就只把那一联放凭证里就行了是吗?
回答: 你好 ; 抵扣联单独存放; 发票联付凭证后面 去 ;
追问: 抵扣联可以把一年的订一起吗,
回答: 你好; 是的。 可以一起一年装订即可