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CPA100用户5981

中国公民陈某月工资10500元,每月“三险一金”2100元,有一个正在上小学的女儿;同时为甲企业的大股东,2019年1~12月取得以下收入 (1)1月份取得独生子女补贴50000元。 (2)2月份接受某出版社委托进行审稿,取得审稿收入25000元,当即从中拿出6000元通过非营利的社会团体捐赠给某贫困山区。 (3)3月份任职单位购置一批住房低价出售给职工,陈某以45万元的价格购置了其中一套住房(单位原购置价格为60万元。 (4)4月份与朋友王某共同出版一本小说,共取得稿酬600元,陈某与王某平分稿酬,各取得收入3000元。 (5)5月份因持有某上市公司股票而取得红利35000元,已知该股票为陈某去年1月份从公开发行和转让市场取得的。 (6)6月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖收入4000元 (7)7月份甲企业为陈某购买了一辆小轿车并将所有权办到

148 2022-06-13 14:17
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老师解答
2022-06-13 14:31

你好请把题目完整发一下

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CPA100用户5981
2022-06-13 14:35

追问: 陈某名下,已知该车购买价为450000元,经当地税务机关核定,甲企业在代扣个人所得税税款时允许税前减除的数额为80000元。 (8)8月份与某出版社签订出版合同,陈某的一篇学术论文由该出版社出版,出版前取得预付稿酬10000元,9月份该论文正式出版,又取得稿酬30000元,10月份因论文热销,又加印20000册,取得追加稿酬8000元。 (9)11月份与一家培训机构签订了半年的劳务合同,合同规定从1月起毎周六为该培训机构授课一次,每次报酬300元,当月为该培训机构授课4次。 

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CPA100用户5981
2022-06-13 14:35

追问: (10)12月份取得含税全年一次性奖金120000元,个人所得税税款由单位全额负担。 要求:根据上述资料,回答下列问题 (1)陈某从任职单位取得的全年综合所得应缴纳的个人所得税。 (2)陈某低价从单位购房应缴纳的个人所得税。 (3)陈某取得的红利所得应缴纳的个人所得税。 (4)甲企业为陈某购车应代扣代缴的个人所得税。 (5)单位为陈某负担的全年一次性奖金的个人所得税税款。答案只填写最后年终汇缴后应纳的个人所得税额。

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答疑老师
2022-06-13 14:47

回答: (1)独生子女补贴不属于应税的工资、薪金所得,不缴纳个人所得税。陈某从任职单位取得全年综合所得共计应缴纳的个人所得税=(10500*12-60000-1000*12)*0.03=2880

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答疑老师
2022-06-13 14:48

回答: (2)单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工,职工因此而少支出的差价部分,属于个人所得税应税所得,应按照工资、薪金所得项目计算缴纳个人所得税。对职工取得的上述应税所得,比照全年一次性奖金的征税办法,计算征收个人所得税。 陈某少支出的差价金额=600000-450000=150000(元),150000/12=12500(元),适用税率为3%、则陈某低价从单位购房应缴纳的个人所得税=150000*3%=4500(元)。

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答疑老师
2022-06-13 14:48

回答: (3)陈某取得的红利所得免税。个人持有挂牌公司的股票,持股期限超过1年的,对股息红利所得暂免征收个人所得税。

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CPA100用户5981
2022-06-13 15:11

追问: 还有两问

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答疑老师
2022-06-13 15:27

回答: 4)甲企业为陈某购车应代扣代缴的个人所得税 (450000-80000)*0.2=74000

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答疑老师
2022-06-13 15:28

回答: 5)单位为陈某负担的全年一次性奖金的个人所得税税款 120000/12=10000*0.03=300 ()

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CPA100用户5981
2022-06-13 15:37

追问: 好的。谢谢

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答疑老师
2022-06-13 15:46

回答: 不客气麻烦给与五星好评

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