。借银行存款贷其他应付款,营业外收入。
追问: 支付给员工这部分怎么做账?
回答: 你好 记员工福利里就行了
追问: 我现在只收到这笔钱,第三方还不知道给多少,我先做到营业外收入里,等付给三方的时候怎么平账呢?
回答: 后面再付出时,用银行付的就贷方是银行存款。 不需要冲减营业外收入。
回答: 。如果是代收代付的钱,直接计入其他应付款。
追问: 付给员工这部分要合并计税,我是不是应该借,管理费用,贷应付职工薪酬,职工福利
回答: 你好 先确认一下是代收代付 还是?
追问: 不是代收代付
回答: 。分录是对的。给员工的福利,需要合并工资一起交个税。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 支付给员工这部分怎么做账?
回答: 你好 记员工福利里就行了
追问: 我现在只收到这笔钱,第三方还不知道给多少,我先做到营业外收入里,等付给三方的时候怎么平账呢?
回答: 后面再付出时,用银行付的就贷方是银行存款。 不需要冲减营业外收入。
回答: 。如果是代收代付的钱,直接计入其他应付款。
追问: 付给员工这部分要合并计税,我是不是应该借,管理费用,贷应付职工薪酬,职工福利
回答: 你好 先确认一下是代收代付 还是?
追问: 不是代收代付
回答: 。分录是对的。给员工的福利,需要合并工资一起交个税。