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CPA100用户7924

老师,我公司去年12月有一张红冲发票今年4月才退税,我在12月直接做红冲发票分录: 借:应收账款 -(红字) 贷:主营业务收入 -(红字) 应交税费-应交增值税-销项税-(红字) 当时只做这个分录,其他没做,请问老师我我现在收到退税了要怎么做账?????

89 2022-05-18 10:02
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老师解答
2022-05-18 10:05

你好同学,您退的是增值税对吧?这个增值税的话,您可以最简单的,你可以直接借银行存款贷应交税费应交增值税销项税额。

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CPA100用户7924
2022-05-18 10:12

追问: 公司是一般纳税人也可以直接这样做账吗????

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答疑老师
2022-05-18 10:15

回答: 你好,公司是一般纳税人的话,嗯,你正常去年交税的时候你应该是有计提的,但正常计提的话,应该是借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税,然后借应交税费,未交增值税贷银行存款。

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答疑老师
2022-05-18 10:15

回答: 如果退了的话,咱就反冲这些凭证。

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CPA100用户7924
2022-05-18 10:27

追问: 好的,谢谢老师!

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答疑老师
2022-05-18 10:32

回答: 祝您生活愉快开心快乐

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