你好,有发生纳税调增事项吗
追问: 我是今年2月份接过来的账,看到上年2020年申报时,调增了200多元,是业务招待费。想问一下这个必须调吗?
回答: 你好,有业务招待费发生,就必然会做纳税调增处理的
追问: 这个调增和是否交纳企业所得税没有关系是不是?
回答: 你好,有一定的关系,但不是必然关系
追问: 谢谢老师,老师,应付职工薪酬页账载金额是不是年末的借方发生额合计
回答: 你好,应付职工薪酬的账载金额,是贷方发生额本年累计才是的
追问: 那个税收金额呢?
回答: 你好,税收金额,就是实际发放的工资薪金金额,是借方本年累计
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 我是今年2月份接过来的账,看到上年2020年申报时,调增了200多元,是业务招待费。想问一下这个必须调吗?
回答: 你好,有业务招待费发生,就必然会做纳税调增处理的
追问: 这个调增和是否交纳企业所得税没有关系是不是?
回答: 你好,有一定的关系,但不是必然关系
追问: 谢谢老师,老师,应付职工薪酬页账载金额是不是年末的借方发生额合计
回答: 你好,应付职工薪酬的账载金额,是贷方发生额本年累计才是的
追问: 那个税收金额呢?
回答: 你好,税收金额,就是实际发放的工资薪金金额,是借方本年累计
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。