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CPA100用户3918

老师,我们是建筑公司,主营业务是销售灯具给承办方方,承办方按月供货的60%给我们结款,剩下40%的竣工决算时才给,在承办方通知我公司开票时才做收入,交增值税。问题1.2018年我公司在发货时借发出商品贷库存商品,开票时做收入,结转成本,没开票40%的一直在发出商品挂着,是否正确?问题2.2022年甲方说40%是我们的让利,但是不让我们再开票,这个业务全是完结了。挂在账上的40%该如何写分录。

84 2022-05-17 06:32
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老师解答
2022-05-17 07:54

你好!1,你要说正确,肯定是不正确,因为按要求是按完工程度确认收入和成本。2.这个你补充结转成本

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CPA100用户3918
2022-05-17 08:34

追问: 第一个问题我明白了,第二个问题,结转成本的借方写销售费用,贷发出商品吗?请告知分录

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答疑老师
2022-05-17 08:36

回答: 您好!不是写销售费用,是借主营业务成本

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CPA100用户3918
2022-05-17 12:22

追问: 好的,明白了,谢谢老师!

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答疑老师
2022-05-17 13:21

回答: 你好!不用客气的了

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