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177****2005
老师,汇算清缴,审计费放在期间费用哪里啊
27
2022-05-14 10:04
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你好,汇算清缴,审计费可以放在期间费用的 咨询顾问费 栏次
2022-05-14 10:05
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你好老师汇算清缴的业务关联表不填行不?
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你好,单位有关联方吗,有发生关联交易吗
本年利润是不是等于净利润
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你好,没有结转之前,本年利润是当年的净利润或者净亏损
增值税留抵税额是66万,因为涉及进项税比例问题,增值税留抵退税实际到账63万,我下月申报增值税进项税申报表的时候,需要进项转出的上期增值税留抵税应该填多少呀
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进项税额转出金额为你实际退税的金额
老师;行次3,职工福利费支出实际发生额是填工资薪金*14%后的金额吗?
答:
是帐上实际支出的福利费金额。
求这道题的详细分录,谢谢
答:
你好需要计算做好了给你
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仓库新购入的消防器材和为老消防器材提供的修复服务费分别计入什么会计科目?
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老师:所得税汇算清缴,补交的所得税,账上怎么计提,附件附什么?我们所得税就汇算了业务招待费,去年全年的业务招待费总额为153233.5元,然后审计那边给的结果是补交15323.35元,那是用总额乘以10%对吗?业务招待费总额没有超过营业额的万分之五
答:
所得税汇算清缴,补交的所得税,账上怎么计提,附件附什么? 借所得税费用 贷应交所得税 借应交所得税 贷银行存款 附件是银行回单
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订单是3月31日之前签的1%的税率,这个月对方才入库后对好帐。现在还可以开按1%的增值税专票吗?
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老师好:企业发给员工工作服入什么费用。
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老师,这个企业股东和企业的个人股东区别在哪?
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老师,我公司去年12月有一张红冲发票今年4月才退税,我在12月直接做红冲发票分录: 借:应收账款 -(红字) 贷:主营业务收入 -(红字) 应交税费-应交增值税-销项税-(红字) 当时只做这个分录,其他没做,请问老师我我现在收到退税了要怎么做账?????
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你好同学,您退的是增值税对吧?这个增值税的话,您可以最简单的,你可以直接借银行存款贷应交税费应交增值税销项税额。
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留抵退税本期扣除额,在附加税申报表中是什么意思?
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汇算清缴里面的工资薪金金额必须和个税系统里的金额一样吗?如果我实发金额大于个税系统里的金额怎么办?
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你好,你税收金额必须按照个税申报的金额
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齐红
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职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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