您好,一般递延所得税不在纳税申报表填报,需要在资产负债表填报。递延所得税对应的暂时性差异在纳税调整表中调增调减,如果计提未发工资,多提折旧等差异。
追问: 我的调整表里有,我是要填到企业年度申报表了。不知道应该填在哪个表里?那一列?
回答: 您好,看具体项目才能填报。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我的调整表里有,我是要填到企业年度申报表了。不知道应该填在哪个表里?那一列?
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