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CPA100用户4460

老师,我公司给甲方开具6个点的消防维保专票100万,现在由于提前没给甲方打招呼造成违约需要给甲方20万违约金,甲方直接从100万专票款中扣除20万,也就是说扣除的20万给他们开过专票,甲方抵扣了这个税金,现在他们直接扣除是正确的,还是应该把税金发票冲红退还给我们

266 2022-01-20 09:43
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老师解答
2022-01-20 09:44

同学,你好 应该把税金发票冲红

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CPA100用户4460
2022-01-20 09:53

追问: 可对方按营业外收入入账了,发票也不给冲红,按理说应该是把这20万专票冲红,按票付80万才对是吧老师

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答疑老师
2022-01-20 09:54

回答: 同学,你好 嗯嗯,是的

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CPA100用户4460
2022-01-20 09:55

追问: 那这样的话最后按合同给人家查20万票,他以什么凭据入营业外收入20万呢

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CPA100用户4460
2022-01-20 09:59

追问: 是双方写说明合同差的20万用于抵违约金,盖章,双方以这个说明入营业外收入和支出,还是就根本不用列支营业外收入和支出,怎样做是正确的

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答疑老师
2022-01-20 10:02

回答: 同学,你好 双方写说明合同差的20万用于抵违约金,盖章,双方以这个说明入营业外收入和支出

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