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CPA100用户4579

老师,求讲解,有个工程暂估入账,借:在建工程 借:其他流动资产/待抵扣进项税 贷:应付账款/暂估工程,现在要求付款,我该怎么做账呢

245 2022-01-18 16:05
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老师解答
2022-01-18 16:06

你好,借应付账款 贷银行存款

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CPA100用户4579
2022-01-18 16:07

追问: 老师,主管要求冲了待抵扣进项税

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CPA100用户4579
2022-01-18 16:08

追问: 这种情况,我该怎么做凭证呢

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答疑老师
2022-01-18 16:17

回答: 那就转到费用里面去,学员

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CPA100用户4579
2022-01-18 16:18

追问: 老师,可以说的更详细些吗?是借应交税费增值税进项税 贷:待抵扣进项税吗

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答疑老师
2022-01-18 16:20

回答: 账务处理,如下,学员

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答疑老师
2022-01-18 16:20

回答: 借费用 贷应交税费应交增值税待认证进项

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CPA100用户4579
2022-01-18 16:23

追问: 嗯,那整个凭证就是借:应付账款/暂估工程 借:其他流动资产/待抵扣进项税 贷:银行存款 贷:应交税费增值税待认证进项税

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答疑老师
2022-01-18 16:28

回答: 你好,是的,学员,是这样的

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CPA100用户4579
2022-01-18 16:31

追问: 嗯,谢谢老师

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答疑老师
2022-01-18 16:32

回答: 不客气,祝你工作顺利

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CPA100用户4579
2022-01-18 16:35

追问: 老师,还有一个问题,开票后,我该怎么冲销计提销项税呢

老师,还有一个问题,开票后,我该怎么冲销计提销项税呢
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答疑老师
2022-01-18 16:37

回答: 你好,学员,学堂有规定,新问题重新提问,很抱歉

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CPA100用户4579
2022-01-19 10:08

追问: 老师,这个凭证,借:应付账款/暂估工程 借:其他流动资产/待抵扣进项税 贷:银行存款 贷:应交税费增值税待认证进项税,其中其他流动资产/待抵扣进项税 我是要冲的,为什么要放在借方呢

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答疑老师
2022-01-19 10:14

回答: 这个不是借方,原本借方,冲销是贷方的

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CPA100用户4579
2022-01-19 10:21

追问: 第二个图是我一开始发的原始凭证,如果想冲这个其他流动资产/待抵扣进项税,也就是说要把它放在贷方?借:应交税费增值税进项税 贷:其他流动资产/待抵扣进项税?

第二个图是我一开始发的原始凭证,如果想冲这个其他流动资产/待抵扣进项税,也就是说要把它放在贷方?借:应交税费增值税进项税 贷:其他流动资产/待抵扣进项税?
第二个图是我一开始发的原始凭证,如果想冲这个其他流动资产/待抵扣进项税,也就是说要把它放在贷方?借:应交税费增值税进项税 贷:其他流动资产/待抵扣进项税?
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答疑老师
2022-01-19 10:24

回答: 如果想冲这个其他流动资产/待抵扣进项税, 原本是借方,冲的话,在贷方的

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