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CPA100用户1847

老师,我们12月收到的一张发票对方单位发现开错了,要收回作废重开,可是我本月已经结账并且报税了,该如何处理呢

143 2022-01-18 12:01
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老师解答
2022-01-18 12:06

你好,你在12月份正常做就可以的,然后一月份红冲在重新开,你把发票放到12月份的凭证后面。

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CPA100用户1847
2022-01-18 12:07

追问: 那12月的账就没有发票做为凭证了哦,新开的发票放在1月冲红的地方吗?

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答疑老师
2022-01-18 12:09

回答: 你好,可以的,可以这么做的。

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CPA100用户1847
2022-01-18 12:10

追问: 老师,12月没有发票作为凭证会不会有影响呢?我需要附个什么东西吗

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答疑老师
2022-01-18 12:10

回答: 自己留一个发票复印件。

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CPA100用户1847
2022-01-18 12:10

追问: 好的 谢谢老师

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答疑老师
2022-01-18 12:14

回答: 不用客气 工作愉快

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