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老师,我们公司有一个项目,7月份销售的设备,销售之前归集的成本和费用已经入账,但是,7月份之后又收到了额外的成本票,这个怎么处理?这个账目怎么做?库存商品什么收结转,主营业务成本什么时候结转?

73 2022-01-14 11:28
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老师解答

同学你好 借主营业务成本 贷库存商品

2022-01-14 11:28
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186****5445

追问: 您没明白我的意思呀 我是想问线销售了 什么时候生成库存商品,什么时候结转主营业务成本,因为成本在销售之前很多供应商还没有给过来

2022-01-14 11:30
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186****5445

追问: 比如我7月份收到的成本票是100,7月份销售了该设备,作收入,可是1月份又收到了成本票和费用票,我是在7月份就结转库存商品和主营业务成本 ,然后10月份进来之后,再补么?还是怎么处理

2022-01-14 11:32
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答疑老师

回答: 同学你好 那你可以先暂估入库 然后收到发票的时候冲减暂估

2022-01-14 11:38
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