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CPA100用户1260

我在12月份做了预付款,然后在下一年的一月份收到了发票,怎么做帐?是做到利润分配一未分配利润里还是在管理费用里?

126 2021-12-07 09:50
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老师解答
2021-12-07 09:51

你好,这属于去年的话,用利润分配未分配利润做。

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CPA100用户1260
2021-12-07 09:58

追问: 汇算清缴的话,这张发票是可以用的,对吧?

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答疑老师
2021-12-07 10:01

回答: 你好,对的是的,可以的。

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CPA100用户1260
2021-12-07 10:05

追问: 那如果我没有再上一年做预付款的话,这张发票还可以用吗?就是上一年我没有计提,也没有做预付款,在下一年收到上一年的发票的时候,我可以做到汇算清缴里面吗?

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答疑老师
2021-12-07 10:06

回答: 对的,只要属于上亿年的都可以。

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CPA100用户1260
2021-12-07 10:06

追问: 听别的老师讲课的时候,是指上一年必须有计提或者是预付,下一年收到上一年的发票才可以做到汇算清缴里是不是这么回事?

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答疑老师
2021-12-07 10:08

回答: 不是这么回事儿的,你可以在今年发生的费用,对方没有给你开发票,你没有付款。

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CPA100用户1260
2021-12-07 10:15

追问: 你指的是不是上一年没有计提或者预付,下一年在五月份之前收到了上一年的发票?只要做到未分配利润里就可以汇算清缴,对不对?

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CPA100用户1260
2021-12-07 10:17

追问: 就是这么说吧,我在下一年收到上一年的发票,我可以做到汇算清缴里,对吧?不管有没有计提或者是预付对不对?

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答疑老师
2021-12-07 10:19

回答: 你好,我的意思是在次年五月份之前,你做汇算清缴之前收到了去年成本费用的发票,不管你之前支付没有。

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