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CPA100用户3681

我公司5月份受托代销一批货物,现在这一批货物我们公司自用了,对方也将发票开具给我们了,我们对这一批货物该怎么做分录啊,收到货物的时候分录是 借:受托代销商品 5000 贷:受托代销商品款 5000

170 2021-12-02 10:18
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老师解答
2021-12-02 10:24

你好;   你们是受托代销赚取服务费是吗? 这样好判断科目   

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CPA100用户3681
2021-12-02 10:27

追问: 这有什么区别吗

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答疑老师
2021-12-02 10:28

回答: 你好; 我要根据你说的 业务去判断分录的;  你们这个 要代销就会涉及  服务费的  税费的  

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CPA100用户3681
2021-12-02 10:33

追问: 亲,我们是买断是方式

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CPA100用户3681
2021-12-02 10:36

追问: 我们可不可以将产品退回原公司,再以购买的形式买进啊

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答疑老师
2021-12-02 10:38

回答: 你好 ;  那你 可以   回复是买断式的    处理。 我就可以回复你分录了 ;      ①收到甲商品时:   借:受托代销商品      贷:代销商品款     ②实际销售时:   借:银行存款      贷:主营业务收入         应交税费──应交增值税(销项税额)    借:主营业务成本      贷:受托代销商品    借:代销商品款      贷:应付账款──某企业     ③按合同协议价将款项付给A企业时:   借:应付账款──某企业       应交税费──应交增值税(进项税额)        贷:银行存款 

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CPA100用户3681
2021-12-02 10:41

追问: 最后产品被我们自用了,实际销售时的分录怎么做啊,不可能自己收自己的钱撒,对方还开了票给我们

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答疑老师
2021-12-02 10:43

回答: 实际销售的时候 上面给你写了。  你自己领用了。直接做部门费用或者成本     比如 借 管理费用贷库存商品 这样来处理  

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CPA100用户3681
2021-12-02 10:46

追问: 哦,好的,谢谢啊

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答疑老师
2021-12-02 10:49

回答:  没事的;  到时按领用部门做部门费用即可

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