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CPA100用户9495

老师,税局要求我们在10月更正申报一笔增值税,但是我们10月没做进项发票的认证,这个有问题吗,我们是第一次开票,以前只做过零申报,没做过进项票的认证抵扣,本来准备12月做认证抵扣和申报的,现在要求更正到10月,本来销进项差额只需要交10万,现在没认证进项票,如果不能抵扣就要交43万,没有钱交啊

370 2021-11-26 21:04
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老师解答
2021-11-26 21:13

同学你好,确实是这样的 你10月份没认证进项税的话,那么就只能按照销项税额缴税了,税负率会很高 税务局要求你们调整到10月申报,那说明增值税纳税义务确实发生在10月了,是你们疏忽漏报了,这已经没办法了,以后月份控制一下税负率把,进项票可以多认证一些。

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CPA100用户9495
2021-11-26 21:29

追问: 老师我们9月份出了货,但是合同10月份才签订下来,11月才结算对账,合同条款是结算对账的次月20日支付款项,请问纳税义务时间是9月还是11月?

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答疑老师
2021-11-26 21:52

回答: 同学你好,合同条款有约定的话,那么就是约定收款的日期为纳税义务发生时间,但如果实际收款时间早于约定时间,那么按实际收款时间为纳税义务发生时间。

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