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CPA100用户3832

老师,公司7月领营业执照,这个月老板要补发7-10的工资,我怎么操作

207 2021-11-25 13:42
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老师解答
2021-11-25 13:43

你好,你把支付下去就可以的,之前没有申报个税的,在这个月发放,下一个月一块儿申报,入职时间填写七月份,他的累计扣除费用每个月都会自动增加。

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CPA100用户3832
2021-11-25 13:44

追问: 老师这样7-11月是按月来计算工资的,就不是全累计在这个月是吗?

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答疑老师
2021-11-25 13:44

回答: 你好,对的是的,全年累计的都在这个月。

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答疑老师
2021-11-25 13:45

回答: 11月份的不算进来的,11月份的如果在12月份发放,你们在一月份给他申报个税。

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CPA100用户3832
2021-11-25 13:47

追问: 没明白,就是说入职日期改成七月,这个月支付3万工资,下个月申报,那这3万是7-10分月计算个税,还是全算在这个月呢

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答疑老师
2021-11-25 13:48

回答: 是的是的,是这么理解的,是这么做的。

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CPA100用户3832
2021-11-25 13:50

追问: 是分月计算个税吗?专项附加扣除可以扣7-10月的吗?还是只能扣一个月专项附加

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答疑老师
2021-11-25 13:50

回答: 并到一块儿算个税就可以的,你现在知道按年累计算个税吗?如果入职日期是七月份,他的累计扣除费用也是从七月份开始可以算。

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CPA100用户3832
2021-11-25 14:07

追问: 那老师,刚刚问的这个法人在注册自然人扣缴义务端时候,0申报过工资,那那个月的减除费用标准5000和专项附加扣除是不是就用掉了。

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答疑老师
2021-11-25 14:09

回答: 可以以后抵扣的。需要交税吗?

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CPA100用户3832
2021-11-25 14:12

追问: 就是这个法人现在要来补发新公司7-10月工资。但1.其在另一个公司9-10按4000申报过工资,没税。那新公司来补发的话7-10月工资我这月发出去,11月申报时候没有减除费用标准和专项附加扣除是不是9-10在其他公司扣过一次,新公司就不可以再扣除了

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答疑老师
2021-11-25 14:13

回答: 对的,你们可以分别申报,预缴的时候可以两处都可以抵扣5000,汇算清缴的时候合并到一块儿。

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CPA100用户3832
2021-11-25 14:14

追问: 哦预交时候两边都可扣,汇算清缴合并只能扣一边的哈,例如5000的扣除标准也一样哈

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答疑老师
2021-11-25 14:14

回答: 是的是的,汇算清交一年扣除6万。

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CPA100用户3832
2021-11-25 14:16

追问: 嗯嗯,专项附加扣除也是,年底让员工们自己在APP上填,填好了我再企业客户端更新下载,就行了哈

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答疑老师
2021-11-25 14:17

回答: 啊可以的,可以这么做的。

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