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用友T3结转年度帐,建新一年度帐 的操作流程及注意事项?

72 2020-01-06 14:06
老师解答
答疑老师
答疑老师

1、打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。 2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。 3、退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。 4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。 5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表

2020-01-06 14:07
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155****6607

追问: 4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块

2020-01-06 14:30
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155****6607

追问: 我们的T3只用到总帐模块,还有就是有些科目设置了辅助核算,那我直接 结转总帐模块 就可以了吧

2020-01-06 14:31
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答疑老师

回答: 嗯,直接结转总账模块就可以了

2020-01-06 14:43
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