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CPA100用户2488

跨年度退回多收工程款,如何做账?

222 2021-11-23 08:34
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老师解答
2021-11-23 08:35

你好,跨年度退回多收工程款,之前你多收的时候所做的分录是? 

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CPA100用户2488
2021-11-23 08:38

追问: 已确认收入

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答疑老师
2021-11-23 08:39

回答: 你好,那账务处理就是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款

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CPA100用户2488
2021-11-23 08:42

追问: 借:银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费--简易计税-计提增值税

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答疑老师
2021-11-23 08:44

回答: 你好,跨年度退回多收工程款,那账务处理就是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(简易计税),  贷:银行存款

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CPA100用户2488
2021-11-23 08:45

追问: 是不是要开相应的红字发票?

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答疑老师
2021-11-23 08:46

回答: 你好,需要开具相应的红字发票

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