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CPA100用户4979

员工报销支付款项,直接下了费用,借:管理费用——差旅费800 贷:银行存款 (其中500有票300没票) 后面员工补了票过来我怎么进项红冲啊

202 2021-10-25 14:44
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老师解答
2021-10-25 14:44

你好 ;   是的。  你直接把发票附凭证后面即可   

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CPA100用户4979
2021-10-25 14:45

追问: 之前都装订好了,如果红冲的话怎么写

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答疑老师
2021-10-25 14:51

回答: 你好 ;   不建议红冲的   重新 装订下 

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CPA100用户4979
2021-10-25 15:09

追问: 如果红冲怎么做

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答疑老师
2021-10-25 15:10

回答: 你好。 红冲分录。 然后 把发票做一遍分录 。 把原来发票复印件和现在发票  一起做附件  

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