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CPA100用户8510

请问老师,福利费,6月份认证、转出,12月入的账,那我6月的账里写 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 12月的账里写 借 管理费 福利费 贷现金 进项税额转出 对吗?

220 2021-10-25 10:03
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老师解答
2021-10-25 10:07

你好,六月份你做了进项的话。 十二月份应该是借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。

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CPA100用户8510
2021-10-25 10:09

追问: 6月转出的分录怎么写?不写可以吗?

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答疑老师
2021-10-25 10:10

回答: 不写可以的,在12月份写上不上。

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CPA100用户8510
2021-10-25 10:15

追问: 12月 借 管理费用 福利费 进项税额 贷 现金 借 管理费用 贷 进项税额转出 对吧?

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答疑老师
2021-10-25 10:16

回答: 你好,对的是的,是这么做的,但是你第一个的分录做错了,贷方应该是应付职工薪酬。

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