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老师好,公司是小规模纳税人,第三季度成本票有一部分未取得发票误做了成本,分录是借主营业务成本,贷银行存款,第四季度取得发票,日期是10月份,请问怎么做账呢

197 2021-10-23 21:27
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老师解答
2021-10-23 21:30

同学您好,那您先暂估是可以的

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答疑老师
2021-10-23 21:31

回答: 取得发票以后先红冲暂估,然后再按发票入账

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