你好, 借银行存款 贷 营业外收入 应交税费
追问: 最后发给员工,放到其他应付款核算可以吗?
回答: 借 管理费用-奖励金 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
追问: 通过其他应付款核算与您的核算方法有啥区别吗?
回答: 其他应付款,就没有体现福利的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 最后发给员工,放到其他应付款核算可以吗?
回答: 借 管理费用-奖励金 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
追问: 通过其他应付款核算与您的核算方法有啥区别吗?
回答: 其他应付款,就没有体现福利的