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CPA100用户9102

1.业务背景:小规模纳税人,3%征收率减按1%,因为国家税收减免优惠政策 2.那么2%,不用交税部分,当时做营业外收入里面去。 3:增值税申报表中,这部分营业外收入是否录在“开具其他发票及未开票销售额”中呢? 4:也就是营业外收入是否要进行申报呢?

178 2021-10-18 18:52
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老师解答
2021-10-18 18:54

您好,3.不需要,这个营业外收入不需要再交增值税

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答疑老师
2021-10-18 18:54

回答: 你就是减免增值税,你还转过去那重复了

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CPA100用户9102
2021-10-18 18:56

追问: 那如果是客户打一些营业外收入呢?

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CPA100用户9102
2021-10-18 18:59

追问: 1.按你这样说,增值税申报表。里面的收入,就是填写主营业务收入+其他业务收入,不管营业外收入吗? 2.因为我这边也有以前年度应付不用支付的货款进入营业外收入中了,这些要申报吗? 3.是填在那个不开票收入那一行吗?

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答疑老师
2021-10-18 19:00

回答: 需要看你啥情况营业外收入

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答疑老师
2021-10-18 19:01

回答: 要是价外费用,那需要交增值税

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答疑老师
2021-10-18 19:01

回答: 2不用申报增值税这个。以前年度不用支付

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CPA100用户9102
2021-10-18 19:05

追问: 那么营业外收入包括那些情况才是要申报增值税的呢?

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答疑老师
2021-10-18 19:11

回答: 价外费用这样就需要,

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答疑老师
2021-10-18 19:12

回答: 一般别的情况不需要

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