借预付账款 贷银行存款 按月分摊 借管理费用-办公费 贷预付账款
追问: 什么情况下需要记入长期待摊费用
追问: 麻烦解释下长期待摊费用
回答: 一般一年以上费用做到长期待摊费用
追问: 借方其他应付款可以吗
回答: ?其他应付款是什么意思?
追问: 我求你借方其他应付款,贷银行可以吗
追问: 还是说只能用预付账款
追问: 还有对方一次性全开出来了,我每个月都要附18000的票单子吗?每个月提1500
回答: 可以的,你用其他应付款,不用做个摊销表就可以
追问: 其他应付款不是往来吗?预付,应付这种是实际发生业务的呀,那我18000的发票怎么处理
回答: 你发票就放在支付后面就可以了,其他应付款通常我们是对内部员工人员使用,一般对外部单位用预付账款
追问: 嗯嗯,18000不是当月开过来的呢,放在什么地方,
回答: 你可以放在刚才我说地方,也可以放在收到时摊销的那张凭证
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 什么情况下需要记入长期待摊费用
追问: 麻烦解释下长期待摊费用
回答: 一般一年以上费用做到长期待摊费用
追问: 借方其他应付款可以吗
回答: ?其他应付款是什么意思?
追问: 我求你借方其他应付款,贷银行可以吗
追问: 还是说只能用预付账款
追问: 还有对方一次性全开出来了,我每个月都要附18000的票单子吗?每个月提1500
回答: 可以的,你用其他应付款,不用做个摊销表就可以
追问: 其他应付款不是往来吗?预付,应付这种是实际发生业务的呀,那我18000的发票怎么处理
回答: 你发票就放在支付后面就可以了,其他应付款通常我们是对内部员工人员使用,一般对外部单位用预付账款
追问: 嗯嗯,18000不是当月开过来的呢,放在什么地方,
回答: 你可以放在刚才我说地方,也可以放在收到时摊销的那张凭证