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CPA100用户3522

老师好 我想问下 我们公司6月份给别的公司付了10万的材料费 当时没给开发票我这样做的分录 暂估入库 借:主营业务成本88495 应交税费 增值税 进项 11505 贷:银行存款100000 7月份又给他转了10万 我还是做的暂估的分录 8月份又做了大概20万的暂估 9月份完工了他给我开了一张发票把这40万的材料费都开到一张发票上了 老师我之前暂估的分录后面发票附发票啊

242 2021-10-15 16:08
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老师解答
2021-10-15 16:09

你好,冲红暂估然后再按发票做

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CPA100用户3522
2021-10-15 16:10

追问: 全部都要红冲吗 这太麻烦了

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答疑老师
2021-10-15 16:14

回答: 同学,规定就是要这样做的

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