开具发票,那你确认销项税,冲减之前的收入就可以
追问: 老师是免税的,我如何做分录
回答: 免税你就不需要账务处理了
追问: 老师可是我是6月,7月都有确认客户的收入,是分开的金额,现在开总的金额,那我不用再调吗,开的发票应该附在哪里
回答: 你6月,7月确认的收入和总开票金额没有差异撒
追问: 就6月收100,7月收100,类似这样,按无票收入走的,这是一个客户,现在要开票,合计张三,200元,用把以前的收入红冲掉吗?6月已经申报税了呀,小规模,
回答: 你申报,按100申报增值税就可以
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 免税你就不需要账务处理了
追问: 老师可是我是6月,7月都有确认客户的收入,是分开的金额,现在开总的金额,那我不用再调吗,开的发票应该附在哪里
回答: 你6月,7月确认的收入和总开票金额没有差异撒
追问: 就6月收100,7月收100,类似这样,按无票收入走的,这是一个客户,现在要开票,合计张三,200元,用把以前的收入红冲掉吗?6月已经申报税了呀,小规模,
回答: 你申报,按100申报增值税就可以