同学好 剩余部分计入应付账款,如果是固定资产 借固定资产10000 贷 应付账款2000 银存8000 折旧从投入使用下月开始计提。
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,祝学习愉快!
追问: 老师,还有个问题需要请教,办公室装修费高达十万元以上,办公楼不属于自己的,需要做摊销吗?
回答: 是的,需要做摊销的
追问: 可是系统中未找到长期待摊费用科目,需要另行增加吗?
回答: 科目能自行添加的就添加一个
追问: 老师,增加长期待摊费用的编号 应该填哪个? 能按照企业会计准则科目1801这个编号增加吗?
回答: 同学具体的编码老师就不是太清楚了,可以问问同行。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,还有个问题需要请教,办公室装修费高达十万元以上,办公楼不属于自己的,需要做摊销吗?
回答: 是的,需要做摊销的
追问: 可是系统中未找到长期待摊费用科目,需要另行增加吗?
回答: 科目能自行添加的就添加一个
追问: 老师,增加长期待摊费用的编号 应该填哪个? 能按照企业会计准则科目1801这个编号增加吗?
回答: 同学具体的编码老师就不是太清楚了,可以问问同行。