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CPA100用户1783

老师好,第一次接触到开出的发票跨月退回的情况,我方是销售方,购买方提供的税号信息错误,把增专发票退回来重新开具。请问之前的增专发票是需要开负数发票即可以了吗?还是需要通过开具红字增值税专用发票信息表? 还有一个问题,红字增值税专用发票信息表是在什么情况下使用?开具了后是不需要其他操作了吗?

127 2021-09-17 08:56
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老师解答
2021-09-17 08:58

你好 1,需要填写负数发票信息表,提交税局审批,通过了之后根据通知单号码录入开具负数发票 2,申请开具负数发票之前使用。开具负数发票以后,就不需要做其他操作了

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