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CPA100用户6073

我们公司在六月份的时候更改了四月份增值税报表,填报了一个未开票收入,用六月份的留底去抵扣了四月份的销项后缴纳了一部分增值税,现在税局让我们把未开票收入填到19年11月份,形成了一个未交的增值税,请问一下我们还需要更改19年11月份的附加税吗

254 2021-08-20 15:46
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老师解答
2021-08-20 15:48

如果是这样修改,就是需要补交增值税的附加税,以及增值税附加税的滞纳金额。

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CPA100用户6073
2021-08-20 16:00

追问: 我们修改19年11月份的附加税吗

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答疑老师
2021-08-20 16:01

回答: 如果是修改了增值税申报表,肯定是需要修改同期的增值税附加税申报表。也就是说这是同时修改的。

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